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重庆税收筹划合理节税_税收筹划的节税方式

录入编辑:nengjin | 发布时间:2024-03-23
税收筹划合理节税,又称合法避税,是指在依法纳税的前提下,纳税人采取适当的措施来减少税收支出。合理的避税不是逃税,而是一种正常的合法活动,是在法律法规的范围内从合同签订、付款等方面入手进行筹划。所以今天,爱算账小编带着大家···

税收筹划合理节税,又称合法避税,是指在依法纳税的前提下,纳税人采取适当的措施来减少税收支出。合理的避税不是逃税,而是一种正常的合法活动,是在法律法规的范围内从合同签订、付款等方面入手进行筹划。所以今天,重庆工商财税网小编带着大家一起来了解下企业合法合理节税税收筹划怎么做?

税收筹划合理节税_税收筹划的节税方式

(1)税收优惠政策

为了鼓励企业的某些行为,国家和政府有关部门会给予企业设立一些税收优惠政策。企业应尽可能利用这些税收优惠政策,减少应纳税额。比如核定征收政策,所得税税负可低至0.5%;还有财政扶持奖励政策,税收返还高达70%,企业只需在税收洼地设立个独或者有限公司即可。

(2)企业组织形式

对于规模较大有经济实力的公司,可以利用分公司与子公司来进行财税分流,实现节约成本。其中分公司不具备法人资格,由总公司承担公司债务。而子公司具备独立法人资格,自行承担公司债务。

(3)存货计价

存货计价是将货物采用分流方式销售,即先购进的货物先销售,后进的货物后销售,这样是可以减少库存积累和资金压力。

(4)费用扣除标准

费用列支是应纳税所得额的传递因素,在税法允许的范围内,尽量列支当期费用,减少应纳税额。

合法的节税筹划对企业来说十分有利,但需记住一点,节税筹划方法有数种,合法合理的才是第一好。

一、增值税税率的税收筹划

根据税法规定,纳税人从事商品贸易、维修加工、销售房地产或无形资产,适用:13%的增值税税率。因此企业面对一些混合型业务时、可以把增值税税率较高部分、分拆出来、分别计算不同的销售额,并适用不一样的增值税税率,非商品贸易、维修加工、销售房地产或无形资产的业务可以适用较低的增值税税率、

二、低税率优惠政策的合理运用、

小编举例说明,农业机械的销售适用:9%的增值税税率,而生产农业机械适用:13%的增值税税率、而生产农业机械产品的企业如果想享受农业机械的销售适用:9%的增值税税率,可以通过改变经营模式混合经营,使生产农业机械企业适用:9%的增值税税率、

三、应享尽享国家层面的普惠性税收优惠政策、

国家为了扶持一些特定的行业、以及鼓励一些小型微利企业、出台了一系列的税收优惠政策、

比如:

1、小型微利企业所得税减半征收政策、

2、小规模纳税人增值税减免政策、

3、针对软件企业的所得税减半征收,加计扣除政策

4、针对农业、污染企业的免税政策、

企业通过享受这些类型的普惠税收优惠政策、可以有效合法的减轻自身企业增值税的支出、

四、税收优惠园区税收优惠政策的合理利用、

国内很多经济发展较为滞后的地区、为了促进当地经济的增长、为了招商引资、为了吸引地区外的企业到当地投资纳税、出台了一系列的税收优惠政策,

这种地区性招商引资税收优惠政策、主要分为两方面、

1、一方面是针对有限公司一般纳税人高额的税收奖励返还政策、

对于在税收优惠地区成立的有限公司一般纳税人、

税收优惠地区奖励入驻企业:增值税、企业所得税、个人所得税地方财政留存部分的:70%-90%当月纳税、次月奖励返还到账。

2、另一方面是针对个人独资企业的核定征收政策、

在税收优惠地区设立的小规模个人独资企业可以向当地税务主管部门申请核定征收、核定征收后、不用考虑成本发票和进项发票、按照当地税务主管部门核定的税率缴税即可、综合税率仅需:0.5%-3.16%

个人独资企业的核定征收政策、适用于一些缺成本发票、缺进项发票、利润虚高的企业与个人、

重庆工商财税网小编分享的以上四种方式、都可以合规、有效的减轻企业税金的支出、在高额有效的同时、而且完全合法合规!

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